Contabilidade - Relatórios
Previous Topic  Next Topic 

1>Documento 4350 Trimestral



Acesso

Contabilidade > Relatórios  >  Documento 4350 Trimestral

             

Utilização
Emitir relatório 4350, consolidando o período de 3 meses.

Este relatório  geralmente é utilizado por auditores para conferência dos recebimentos no trimestre.
É o mesmo documento descrito no tópico Documento 4350 deste manual, porém, a movimentação apresentada é referente ao trimestre selecionado.

|Geração|                |Conciliação|



Geração



Período -  informe e ano base e o trimestre para o qual deseja emitir o relatório.


Intervalo -  informe o grupo, ou a faixa de grupos para a qual deseja emitir o relatório 4350.


Selecione Situações do(s) Grupo(s) - selecione a situação do(s) grupo(s) que será(ão) emitido(s) no relatório.


Arquivo gerado - para gerar o arquivo com os dados do relatório informe o diretório e o nome do arquivo que será gerado.


Número da página inicial do documento - informe o número inicial da página do relatório.


Opções

Emite o documento congelado para grupos com Encerramento Contábil - quando selecionado, apresentará no relatório as informações do documento 4350 antes do encerramento, ou seja, será possível a emissão do documento com situação anterior a do processo de encerramento contábil do grupo. Quando o parâmetro estiver desmarcado apresentará as informações do documento 4350, após o encerramento .

Para gerar documento 4350, clique no Botão 


Para gerar documento 4350 - do  1º Trimestre - clique no Botão



Ex: Demonstrativo das Variações das Disponibilidades de Grupos





Conciliação


Este processo realiza a conciliação do saldo de cada coluna do 'Resumo dos Movimentos da Compensação' com a conta relacionada do Balancete, através deste relatório é possível identificar a diferença no documento 4350 Trimestral (caso haja), identificar qual grupo apresenta a diferença e assim agilizar a correção do problema.



Período

Ano - informe o ano para o qual deseja emitir o relatório.

Trimestre - informe um trimestre que possua Integração do Movimento Financeiro e do Movimento de Compensação realizadas.

Grupo - informe o código do grupo que seja consultar ou mantenha o filtro aberto para consultar todos grupos.

Selecione Situações do(s) Grupo(s) - selecione a situação do grupo ou clique em 'Selecionar todas'.

Arquivo gerado - para gerar o arquivo com os dados do relatório informe o diretório e o nome do arquivo que será gerado e clique no Botão 

Número da página inicial do documento - informe o número inicial da página do relatório.


Listar

Somente Grupos com Diferenças - quando selecionado o relatório listará apenas os grupos que apresentaram diferenças entre o Movimento de Compensação e o Balancete, listando em quais colunas do movimento de compensação foram encontradas as diferenças com os valores  e o valor apurado no Balancete do grupo.

Todos os Grupos - quando selecionado no relatório são listadas todos os grupos incluindo os que não possuem diferença.


Apurar

Todos - quando selecionado, o relatório é impresso apurando o saldo do período e o saldo acumulado.

Período - quando selecionado o relatório é impresso apurando apenas o saldo do período.

Acumulado - quando selecionado o relatório é emitido apurando o saldo acumulado.


Após definir todos parâmetros para emissão do relatório de conciliação, clique em



Exemplo de relatório de conciliação listando todos grupos:



Exemplo de relatório de conciliação listando somente grupo com diferença:



|Relatórios|


|Prefácio|