Financeiro - Pagamento - Cheque
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Acesso
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Utilização
Efetuar aprovações referentes aos cheques gerados para pagamentos (alteração / exclusão).


Nota - Os pagamentos só serão demonstrados para aprovação quando o parâmetro 'Exige aprovação dos pagamentos gerados antes da geração do cheque/pagto eletrônico'  do Parâmetros Gerais do Controle Bancário estiver marcado.


Descrição


Em  Usuário  - informe código do mesmo ou escolha um no menu de seleção acionando tecla F2 ou a lupa:


Informe  Senha  e defina  intervalos  (inicial / final)  para  Agente e Data de Pagamento.


Clique no Botão


O sistema exibe relação dos pagamentos a serem aprovados, de acordo com os intervalos informados:


Ex: Pagamentos a serem aprovados(Cheque)


Selecione o(s) devido(s) pagamento(s) à serem aprovados, em seguida clique no Botão

O pagamento é aprovado e automaticamente redirecionado à rotina de emissão do cheque (Veja CH - Emissão)


Para gerar relatório referente aos pagamentos pendentes de aprovação, clique Botão

Informe a Data de Aprovação e os intervalos solicitados na tela , em seguida clique no Botão



Ex: Aprovações de pagamentos (pendentes) - Data Aprovação 01/07/2014



|Cheque|


|Prefácio|