Crédito - Relatório
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Acesso
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Utilização
Gerar relatórios de pagamentos (de bens e outros pagamentos), listando aqueles não aprovados, aprovados e liberados, de acordo com filtro informado.


Descrição

Informe os intervalos solicitados na tela.


Forma de Pagto:

Cheque: retornará na impressão, somente os consorciados que possuírem a forma de pagamento "Cheque".

Pagto Eletrônico: retornará na impressão, somente os consorciados que possuem a forma de pagamento "Pagamento Eletrônico".


Opções:

Quando selecionado uma das opções descritas abaixo, o campo "Data Base" respeitará as datas de acordo com o selecionado.

Não Aprovados: a data informada no campo será referente aos pagamentos programados, ou seja, somente aos pagamentos registrados.

Aprovados: a data informada no campo será referente à data dos pagamentos aprovados, ou seja, serão referentes as data que devido a programação foram aprovadas.

Liberados: a data informada será referente aos pagamentos liberados, ou seja, referente às datas onde os pagamentos já foram registrados, aprovados e liberados.


Selecione os Tipos de Pagamento, em seguida clique no Botão


Modelo 1


Modelo 2




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