Financeiro - Relatório
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1>Inconsitência de Retorno SAP



Acesso
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Utilização
Listar pagamentos rejeitados pelo SAP contemplando remessa financeira e remessa de pagamentos.


Descrição


Informe os intervalos solicitados na tela.


Selecione os tipos de Pagamento: - neste campo o usuário deve selcionar as situações de cobrança que serão consideradas no relatório.


Cobrança Normal -


Débito em Conta-  quando selecionada seão demonstradas as cotas que possuem "Débito em Conta".


Boleto Avulso -


Pagamentos -  quando selecionada poderá definir entre "Listar somente os Pagamentos reprogramados" quando marcado, ou todos os Pagamentos quando desmarcado.


Débito em conta parcela adesão - quando selecionado lista as Propostas vendidas com "Débito em Conta na Primeira Parcela".


Lista somente os Pagamentos reprogramados -  esta opção só poderá ser seleciona quando a opção "Pagamentos" estiver marcada, quando marcada ao emitir o relatório serão demonstradas somentes as cotas reprogramadas, quando desmarcada serão demonstradas todas as cotas com inconsistências de retorno SAP.


Após parametrizações definidas - clique no Botão



Após selecionar as cotas  clique no Botão para emitir o relatório.




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